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Biotech listée aux US
Senior Directeur Audit et Contrôle Interne (H/F)

Secteur :

Lieu : Hauts de Seine

Référence du poste : 1780
Date de l'offre : 12/04/2018

Description du poste

MISSION

  • Responsable de la définition, la communication et la coordination des processus de contrôle interne et notamment du dispositif SOX (refonte globale due aux changements organisationnels et l’implémentation d’un ERP en 2018) pour l’ensemble du Groupe,
  • En charge de la création d’une  cellule d’audit interne rattachée à la Direction Financière.  

ACTIVITES PRINCIPALES 

Contrôle interne

  • Définir à partir des orientations des organes dirigeants, l’organisation du dispositif de contrôle interne (politique, charte, processus de pilotage, responsabilités des différents acteurs…),
  • Coordonner et encadrer la refonte du cadre et des dispositifs de contrôle interne, ainsi que des guides méthodologiques, en lien notamment avec les changements de systèmes d’information, les changements organisationnels et la croissance du Groupe, 
  • Assurer la coordination et être le garant de l’évaluation du management dans le cadre du Sarbanes-Oxley Act (SOX 404a),
  • Sensibiliser la Direction Générale et les différents sites aux meilleures pratiques du contrôle interne,
  • Contribuer à la conduite du changement en anticipant et en participant les transformations nécessaires à l’amélioration de la performance et de la maitrise des activités,
  • Aider les managers à décliner les directives et Orienter la Direction Générale dans des guides pratiques précisant les facteurs de risques et les activités de contrôle correspondantes,
  • Créer et administrer les outils de contrôle interne (système de monitoring intégré à l’ERP (en cours d’implémentation), base de données comportant le référentiel de contrôle interne, les bonnes pratiques d’identification et de maîtrise des risques, les indicateurs de suivi…),
  • Assurer une veille réglementaire et professionnelle. La diffuser.
  • Mettre en place une feuille de route avec les autres fonctions de la gestion des risques afin d’éviter les effets d’empilement qui nuisent à la clarté et à la crédibilité du dispositif de gestion des risques. 

Audit Interne

  • Mise en place d’une cellule d’audit interne – rattachée à la direction financière - inexistante à date
  1. Participation à l’élaboration du plan d’audit et du processus de préparation des Comités d’audit
  2. Organisation et réalisation de missions d’audit et ad hoc en fonction de l’évolution de l’actualité du groupe ou des demandes ponctuelles de la direction générale partout dans le monde
  • Rôle actif dans l’amélioration des méthodes de travail et des outils méthodologiques afin d’augmenter la valeur ajoutée des missions d’audit et de contrôle interne

Profil recherché

Expérience : 10-15 ans d’expérience à minima sur un poste de responsable audit interne et/ou contrôle interne dans un groupe américain (SOX) ou une expérience équivalente obtenue en cabinet en tant que Senior Manager

COMPETENCES REQUISES :

  • Solides compétences analytiques, rigueur et esprit de synthèse
  • Grandes capacités d'organisation, de communication et de coopération
  • Capacité à gérer en interne des relations avec des interlocuteurs multiples et de tous niveaux
  • Curiosité intellectuelle, autonomie et force de proposition Proactif et autonome
  • Capacité à travailler à partir d’une feuille blanche
  • Connaissance approfondie des processus SOX est exigéeParfaite maîtrise de la langue anglaise


QUALIFICATIONS REQUISES :

Diplômé(e) d’une Ecole de Commerce, d’Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation audit, finance ou expertise comptable

 

 

 

Contacts

Véronique Abéla
Tél. : + 33 1 56 57 19 25
Céline David
Tél. : + 33 1 56 57 11 95

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