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BIOTECH listée aux US
Manager Audit et Contrôle Interne (H/F)

Secteur :

Lieu : Hauts de Seine

Référence du poste : 1781
Date de l'offre : 13/04/2018

Description du poste

MISSION :

  • Participer au développement du dispositif de contrôle interne du Groupe (en France et aux Etats-Unis), le promouvoir et piloter sa mise en œuvre dans l’ensemble de l’organisation,
  • Participer à l’évaluation du dispositif SOX dans le cadre de l’attestation 404a,
  • Participer à certains projets de transformation de la Direction Finance & Administration (organisation, gouvernance, processus, systèmes d’informations)

ACTIVITES PRINCIPALES :

Contrôle interne

  • Contribuer à l’harmonisation des pratiques en diffusant une culture commune notamment en termes d’intégrité et d’attitude vis-à-vis des risques,
  • Contribuer à la conduite du changement en anticipant et participant aux transformations nécessaires à l’amélioration de la performance et de la maîtrise des activités,
  • Aider les managers à décliner les directives et orientations de la direction générale dans des guides pratiques précisant les facteurs de risques et les activités de contrôle correspondantes.

Evaluer

  • Participer à l’alimentation de la cartographie des risques, et plus généralement au dispositif de maîtrise des risques,
  • Participer à la mise en place des outils et les indicateurs de suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle interne,
  • Participer aux tests de la mise en œuvre d’activités de contrôles ou de plans de résolution de défaillances et à l’évaluation de l’efficacité du dispositif de contrôles interne, notamment dans le cadre de l’évaluation SOX 404a.

Rendre compte 

  • Traiter, consolider, commenter les informations (auto-évaluations, remontées d’indicateurs par les animateurs du contrôle interne …),
  • Discuter des pistes d’amélioration avec les directions métiers et fonctionnelles,
  • Préparer les communications externes relatives au contrôle interne,
  • Contribuer à la rédaction du rapport des dirigeants sur le contrôle interne et la gestion des risques,
  • Participer aux instances de coordination avec les autres acteurs de la gestion des risques (risques financiers, opérationnels ou de conformité…).

Projets

  • Participation à la définition des programmes de transformation de l'entreprise,
  • Piloter des projets de transformation ayant trait aux dimensions management, organisation & gouvernance, systèmes d'Informations en animant des équipes de consultants internes ou externe,
  • Contribuer à la définition, la formalisation et la gestion des processus associés au Programme de Transformation,
  • Réaliser un diagnostic de l'existant, proposer et mettre en œuvre des mesures correctives dans une optique d'optimisation des processus financiers,
  • Contribuer à la mise en place d'outils de pilotage et d'indicateurs,
  • Diriger la maîtrise d'ouvrage de certains projets informatiques.

Profil recherché

Expérience : 5 années environ acquise en cabinet de conseil (en audit externe ou risk management) ou en contrôle/audit interne au sein d’un groupe international.,

COMPETENCES REQUISES :

  • Cadres de référence de contrôle interne, SOX,
  • Normes et procédures comptables,
  • Systèmes d’information notamment la maîtrise des ERP Compta / Finance,Outils de communication et d’animation,
  • Gestion de projets,
  • Définir et fixer des objectifs, définir des priorités, arbitrer,
  • Etre force de proposition, convaincre,
  • Définir des indicateurs de pilotage d’activité pertinents,
  • Communiquer, rédiger, synthétiser,
  • Gérer les conflits,
  • Interagir avec les dirigeants, leur rendre compte de son activité.

Contacts

Véronique Abéla
Tél. : + 33 1 56 57 19 25
Céline David
Tél. : + 33 1 56 57 11 95

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